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365体育官方中文版2014年部门决算、“三公”经费决算公开说明
发布时间:2018-06-19 文档来源: 作者:

一、 单位构成情况

市工商联现有内设处室4个,即办公室、经济部、会员部及民营企业党委。

二、职能职责情况

市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。

参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。   

代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量。

开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓国内外市场;协助引进资金、技术、人才。

会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。

负责指导县、区工商联工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

三、2014年决算情况

收入总计226.60万元,财政拨款226.60万元;支出227.40万元,其中基本支出211.63万元,项目支出15.77万元(专项业务费15.77万元。)

四、2014年“三公经费”决算情况

   2014年 “三公经费”决算情况,全年支出11.13万元,其中:因公出国()0万元,公务用车运行费11.13万元,公务接待费0万元。

   五、公务用车购置及保有情况

   2014年度自治区本级财政拨款购置公务用车0辆,年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

        六、公务接待情况  

   无公务接待和外事接待。

 

(咨询电话:8589114

 

365体育官方中文版决算、“三公”经费决算公开表

(共6张)

2014年度收入支出决算总表

公开07

部门                                                                                                                                                     单位:万元

                         

                          

         

行次

决算数

支出项目(性质)

行次

决算数

功能分类

行次

决算数

一、财政拨款(补助)

1

 2266

一、基本支出

33

211.63

一、一般公共服务

65

174.20

    其中:公共财政拨款(补助)

2

 2266

    工资福利支出

34

 

二、外交

66

 

          纳入预算管理的非税收入

3

 

    商品和服务支出

35

 

三、国防

67

 

二、纳入专户管理的教育收费收入

4

 

    对个人和家庭的补助

36

 

四、公共安全

68

 

三、纳入预算管理的政府性基金

5

 

二、项目支出

37

 15.77

五、教育

69

 

四、事业单位经营收入

6

 

    专项业务费

38

 15.77

六、科学技术

70

 

五、其他收入

7

 

    专项资金支出

39

 

七、文化体育与传媒

71

 

六、债务资金(银行贷款)

8

 

三、事业单位经营支出

40

 

八、社会保障和就业

72

29.80

 

9

 

 

41

 

九、医疗卫生与计划生育支出

73

 

 

10

 

 

42

 

十、节能环保

74

 

 

11

 

 

43

 

十一、城乡社区事务

75

 

 

12

 

 

44

 

十二、农林水事务

76

 

 

13

 

 

45

 

十三、交通运输

77

 

 

14

 

 

46

 

十四、资源勘探电力信息等事务

78

 

 

15

 

 

47

 

十五、商业服务业等事务

79

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融监管等事务支出

80

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地区支出

81

 

 

18

 

 

50

 

十八、国土资源气象等事务

82

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

23.40

 

20

 

 

52

 

二十、粮油物资储备事务

84

 

 

21

 

 

53

 

二十一、预备费

85

 

 

22

 

 

54

 

二十二、国债还本付息支出

86

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

24

 

 

56

 

二十四、转移性支出

88

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

本年收入合计

26

226.6

本年支出合计

58

 227.4

本年支出合计

90

227.4

七、转移性收入

27

 

四、上缴上级支出

59

 

结转下年

91

 

   上级单位补助收入

28

 

五、对附属单位补助支出

60

 

 

92

 

   附属单位上缴收入

29

 

六、结转下年

61

 

 

93

 

八、上年结转

30

0.8

 

62

 

 

94

 

九、用事业基金弥补收支差额

31

 

 

63

 

 

95

 

收入合计

32

227.4

支出合计

64

 227.4

支出合计

96

227.4

 

2014年度收入决算表

公开08

部门:                                                                                                                                                         单位:万元

科目

本年收入

合计

财政拨款

收入

纳入专户

管理的教育

收费收入

事业单位
经营收入

其他收入

债务资金
(银行贷款)

转移性收入

上年结转

用事业基金
弥补收支差额

科目
编码

科目
名称

合计

上级单位
补助收入

 附属单位
上缴收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

226.6

 226.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,本表不含政府性基金预算财政拨款收入

1=2+3+4+5+6+7)栏;7=8+9)栏

 

 

 

 

 

2014年度支出决算表

公开09

部门:                                                                                                                                                         单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

 

227.4

211.63

15.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表均不含政府性基金预算财政拨款支出

    1=2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

公开10

部门:                                                                                                                                                           单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

1

2

3

 

 227.4

 211.63

 15.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般预算财政拨款实际支出情况。

    1=2+3)栏。

 

2014年度政府性基金预算收入支出决算表

公开11

部门:                                                                                                                                                           单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6=1+2-3)栏;3=4+5)栏。

 

 

 

 

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开12

部门:                                                                                                                                                           单位:万元

  

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车费

支出额

支出额

小 计

其中:

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

11.13

0

0

11.13

0

11.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“20××年度决算数”指“三公”经费当年公共财政预算拨款预算安排、当年追加和以前年度公共财政预算拨款结余结转资金安排的实际支出。

    1=2+3+4)栏;4=5+6)栏。


 

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